Публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета и Програмата за капиталови разходи на Община Добрич за 2023 година се проведе днес в голямата заседателна зала на общината. 
Заместник-кметът "Финанси и общинска собственост" Станка Николова представи рамката на отчета, която към 31 декември 2023 година е 124 802 474 лева. 
Николова представи и разходваните средства по функции. За функция "Образование" са разходвани 52 060 039 лева, като в това число влизат държавно финансиране в размер на 51 559 776 лева и общинско финансиране от 500 263 лева. Заместник-кметът каза, че изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 91,09 процента за държавни дейности, 84,17 на сто за местни дейности и 47,96 процента за държавни дейности дофинансирани с местни приходи.
В общинските училища и детски градини са извършени капиталови разходи за 686 043 лева за придобиване на дълготрайни активи. Държавните разходи в детските градини са в размер на 13 001 466 лева. На територията на община Добрич има и три частни училища, които са включени в системата за държавно финансиране, като за 2023 година са им предоставени 1 749 625 лева. Разходите за дейността на Младежки център "Захари Стоянов" са в размер на 435 677 лева. За финансово подпомагане на деца чрез Общинската програма за мерки за закрила на деца с изявени дарби са отчетени 4 110 лева. 
Във функция "Здравеопазване" са отчетени 5 970 431 лева, като 5 688 609 лева са държавно финансиране и 281 822 лева са общинско финансиране. Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 91,85 на сто за държавни дейности и 87,39 на сто за местни дейности. 
Станка Николова съобщи също за разходваните средства във функция "Икономически дейности и услуги". Средствата там са 4 776 465 лева, като 4 032 691 лева са държавно финансиране и 743 774 лева са местно финансиране. Заместник-кметът посочи, че за функцията изпълнението спрямо плана за местни дейности е 60,72 на сто. Във функцията са отчетени и получените от държавния бюджет и разходвани 4 032 691 лева субсидии за вътрешноградски пътнически превози. 
Във функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" за разходвани 16 732 884 лева, като държавното финансиране е в размер на 15 479 643 лева, а общинското – 1 253 241 лева. Изпълнението на функцията е 82,09 на сто за държавните дейности, 99,37 на сто за местните дейности и 76,91 процента дофинансиране. 
За "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда" са разходвани 28 623 109 лева, които са изцяло общинско финансиране. Изпълнението на разходите спрямо уточнения годишен план е 65,14 на сто. 
При функция "Култура, спорт, почивно дейности и религиозно дело" са разходвани 7 936 416 лева, като в това число влизат 2 747 925 лева държавно финансиране и 5 188 491 лева общинско финансиране. Изпълнението на бюджета на функцията е 86.76 на сто за държавните дейности, 94,82 на сто за местните дейности и 92,82 процента за държавни дейности дофинансирани с местни приходи. 
В перото "Общи държавни служби" са разходвани 7 634 326 лева, като в тях влизат 5 297 868 лева държавно финансиране и 2 336 458 лева общинско финансиране. Спрямо уточнения годишен план изпълнението на бюджета тук е 90,28 процента за държавни дейности, 91,69 на сто за местни дейности и 88,60 на стои за държавни дейности дофинансирани с местни приходи. 
Във функция "Отбрана и сигурност" разходваните средства са 328 719 лева. Държавното финансиране е в размер на 327 541 лева, а общинското е 1 178 лева. Изпълнени са 75,11 на сто от плана за разходваните средства за държавни дейности и 11,78 на сто за местни дейности. В това перо влизат и средствата за издръжка на общинската полиция. 
Некласифицираните в други функции разходи са в размер на 740 085 лева. Те са изцяло с общинско финансиране.